淮南市妇联2026年部门预算
淮南市妇联2026年
部门预算
2026年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.淮南市妇联2026年收支总表
2.淮南市妇联2026年收入总表
3.淮南市妇联2026年支出总表
4.淮南市妇联2026年财政拨款收支总表
5.淮南市妇联2026年一般公共预算支出表
6.淮南市妇联2026年一般公共预算基本支出表
7.淮南市妇联2026年政府性基金预算支出表
8.淮南市妇联2026年国有资本经营预算支出表
9.淮南市妇联2026年项目支出表
10.淮南市妇联2026年政府采购支出表
11.淮南市妇联2026年政府购买服务支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是:
1、坚持正确的政治方向,坚持党对妇联工作的政治领导、思想领导、组织领导。
2、指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。加强对女性社会组织的联系引导,培育扶持专业类、公益类、服务类等服务妇女儿童和家庭的女性社会组织。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,引导广大妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。更加广泛地宣传优秀女性的思想境界和精神风貌,引领妇女群众在为美好淮南建设做贡献的进程中筑牢理想信念。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究解决妇女儿童切身利益的热点、难点问题;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、积极团结、动员、组织广大妇女群众投身我市经济、政治、文化、社会、生态文明等各项建设。
6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,组织开展文明宣传、权益维护、妇女儿童关爱等。
7、承担全市妇女儿童的协调议事工作。
8、承办市委、市政府交办的有关工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,淮南市妇联2026年度部门预算包括本级预算和下属单位预算(不独立核算),纳入部门预算编制范围的预算单位共1个,具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市妇联本级 |
行政单位 |
|
2 |
淮南市妇女儿童活动中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度主要工作任务
2026年,淮南市妇联将继续深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,紧扣市委市政府中心工作,奋力推动各项工作实现新突破,为“十五五”发展奠定坚实基础。
1、深化思想引领,凝聚巾帼力量。推进“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题活动;优化“巾帼大宣讲”机制,推动宣讲队伍、内容形式多样化、精准化。加强“一微一网”等宣传阵地内容建设与融合创新。推动巾帼志愿服务发展,围绕重点领域,培育、打造有特色、可持续优质服务项目。加强市级三八红旗手联盟指导,开展交流、研讨、服务;推动三八红旗手(集体)工作室开展“传帮带”、技术攻关、社会服务等。
2、聚焦中心工作,激发巾帼动能。实施“巾帼就业创业促进行动”,打造企业综合服务平台,壮大“徽姑娘”创业就业基地,培育推广“妈妈岗”等灵活就业模式。拓展招聘展示渠道,举办2026年女性专场招聘会暨女企业家产品展示会。深化“乡村振兴巾帼行动”,实施“巾帼新农人”素质提升计划,聚焦巾帼电商、家政服务、科学种养殖等关键领域。推进“科技创新巾帼行动”,建立巾帼科技者联盟或服务团,开展“巾帼科技助农直通车”、科普宣传等服务活动。
3、建设家庭文明,培育时代新风。推进家庭文明创建行动,开展家风家教家训主题宣讲活动,组建成立最美家庭联盟;实施“皖家幸福驿站”项目;举办“皖美之约 南得有你”青年交友联谊活动。推进家庭赋能成长行动,编织实施新一轮家庭教育五年规划,开展家庭赋能成长行动,完善“1+10+N”家庭教育指导服务体系,举办家庭教育讲座,开展家庭亲子阅读等活动。开展农村留守儿童心理健康教育指导服务活动,做实“爱心妈妈”结对关爱服务。
4、维护妇儿权益,促进公平正义。开展《两纲》中期总结评估,做好省两纲项目和儿童友好社区建设项目推荐申报、实施。推进“男女平等基本国策”五进活动,举办“国策四法两纲”知识竞赛,建立完善妇女儿童议事协调机制。开展“巾帼乡村普法行”等普法活动;做好维护妇女儿童合法权益优秀调解案例评审、展播。推进婚姻家庭调解室建设,打造婚姻家庭纠纷调解品牌。实施“春蕾计划”“加油徽姑娘”等公益项目,推进城镇低保适龄妇女“两癌”救助项目。
5、拓展组织覆盖,激发队伍活力。推动“三新”领域妇联组织建设,推进覆盖提质扩面,探索灵活多样的组织设置和活动方式,开展暖“新”专项行动,加强指导、联系和服务。建强干部队伍,深化基层妇联“领头雁”培训计划,优化培训内容,增加新知识、新技能比重,突出政治训练和群众工作能力培养;常态化开展执委业务大练兵、风采展示等活动,激发执委履职积极性和创造性。
第二部分 2026年部门预算表
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部门公开表1 |
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淮南市妇联2026年收支总表 |
||||
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
610.0 |
一、一般公共服务支出 |
440.5 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
100.8 |
|
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|
|
九、卫生健康支出 |
21.0 |
|
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四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
|
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五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
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其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
47.7 |
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
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|
本 年 收 入 小 计 |
610.0 |
本 年 支 出 小 计 |
610.0 |
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
610.0 |
支 出 总 计 |
610.0 |
|
部门公开表2
淮南市妇联2026年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市妇女联合会 |
610.0 |
610.0 |
610.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市妇女联合会 |
610.0 |
610.0 |
610.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
淮南市妇联2026年支出总表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
440.5 |
298.5 |
142.0 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
440.5 |
298.5 |
142.0 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
236.3 |
236.3 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
142.0 |
|
142.0 |
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
62.2 |
62.2 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.8 |
100.8 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.8 |
100.8 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.6 |
40.6 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.7 |
47.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.7 |
47.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.4 |
30.4 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
610.0 |
468.0 |
142.0 |
|
|
|
部门公开表4
淮南市妇联2026年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
610.0 |
一、本年支出 |
610.0 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
610.0 |
(一)一般公共服务支出 |
440.5 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
100.8 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
21.0 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
47.7 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
610.0 |
支 出 总 计 |
610.0 |
部门公开表5
淮南市妇联2026年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
440.5 |
298.5 |
256.8 |
41.7 |
142.0 |
|
20129 |
群众团体事务 |
440.5 |
298.5 |
256.8 |
41.7 |
142.0 |
|
2012901 |
行政运行 |
236.3 |
236.3 |
198.2 |
38.1 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
142.0 |
|
|
|
142.0 |
|
2012950 |
事业运行 |
62.2 |
62.2 |
58.6 |
3.6 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.8 |
100.8 |
100.2 |
0.6 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.8 |
100.8 |
100.2 |
0.6 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.0 |
40.0 |
39.3 |
0.6 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.6 |
40.6 |
40.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.3 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.0 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.0 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.7 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.7 |
47.7 |
47.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.7 |
47.7 |
47.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.4 |
30.4 |
30.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
|
合计 |
610.0 |
468.0 |
425.6 |
42.3 |
142.0 |
部门公开表6
淮南市妇联2026年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
378.4 |
378.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
132.8 |
132.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.2 |
55.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.2 |
63.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15.0 |
15.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.6 |
40.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.3 |
20.3 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.8 |
13.8 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.6 |
4.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.4 |
30.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
42.3 |
|
42.3 |
|
30201 |
办公费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30206 |
电费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30215 |
会议费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30216 |
培训费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30228 |
工会经费 |
13.4 |
|
13.4 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.9 |
|
13.9 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.1 |
|
9.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.3 |
47.3 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.7 |
44.7 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.6 |
2.6 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合计 |
468.0 |
425.6 |
42.3 |
部门公开表7
淮南市妇联2026年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注:“淮南市妇联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表8
|
淮南市妇联2026年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
注:“淮南市妇联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表9
淮南市妇联2026年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
“两纲”实施及“六一”慰问 |
淮南市妇女联合会 |
29.0 |
29.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人均一元钱妇女创业发展 |
淮南市妇女联合会 |
17.0 |
17.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱妇女儿童公益活动 |
淮南市妇女联合会 |
6.0 |
6.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱家庭和儿童工作 |
淮南市妇女联合会 |
14.0 |
14.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱维权和关爱救助 |
淮南市妇女联合会 |
16.0 |
16.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱综合业务经费 |
淮南市妇女联合会 |
26.0 |
26.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱组织与宣传工作经费 |
淮南市妇女联合会 |
34.0 |
34.0 |
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合计 |
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142.0 |
142.0 |
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部门公开表10
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淮南市妇联2026年政府采购支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
注:“淮南市妇联没有政府采购预算拨款收入,也没有政府采购预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表11
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淮南市妇联2026年政府购买服务支出表
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注:“淮南市妇联没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市妇联2026年收支总预算610.0万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入总表的说明
淮南市妇联2026年收入预算610.0万元,全部是本年收入。
(一)本年收入610.0万元,全部是一般公共预算拨款收入,占100%,比2025年预算增加58.8万元,增长10.7%,一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
三、关于2026年支出总表的说明
淮南市妇联2026年支出预算610.0万元,比2025年预算增加58.8万元,增长10.7%,增长的主要原因:一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。其中,基本支出468.0万元,占76.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出142万元,占23.3%,主要用于完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元%;对附属单位补助支出0万元。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
淮南市妇联2026年财政拨款收支预算610.0万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出440.5万元,占72.2%;社会保障和就业支出100.8万元,占16.5%;卫生健康支出21.0万元,占3.5%;住房保障支出47.7万元,占7.8%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市妇联2026年一般公共预算支出610.0万元,比2025年预算增加58.8万元,增长10.7%,增长的主要原因:一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出440.5万元,占72.2%;社会保障和就业支出100.8万元,占16.5%;卫生健康支出21.0万元,占3.5%;住房保障支出47.7万元,占7.8%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算236.3万元,比2025年预算增加54.5万元,增长30.0%,增长的原因主要:一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算142万元,比2025年预算减少25万元,下降30.0%,下降的原因主要:一是减少妇代会经费20万元;二是减少非税项目经费5万元。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2026年预算62.2万元,比2025年预算增加4.2万元,增长7.2%,增长原因主要是是人员工资普调。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算40.0万元,比2025年预算增加0.2万元,与2025年预算基本持平。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算40.6万元,比2025年预算增加8.5万元,增长26.5%,增长的原因主要:一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算20.3万元,比2025年预算增加4.3万元,增长26.9%,增长的原因主要:一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算10.7万元,比2025年预算增加3.1万元,增长40.8%,增长原因主要:一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算3.1万元,比2025年预算增加0.3万元,增长10.7%,增长原因主要是是人员工资普调,人员经费增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算7.2万元,比2025年预算增加1.4万元,增长24.1%,增长原因主要是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算30.4万元,比2025年预算增加6.3万元,增长26.1%,增长原因主要:一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算17.2万元,比2025年预算增加1万元,下降6.2%,增长原因主要:一是人员工资普调;二是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市妇联2026年一般公共预算基本支出468万元,其中,人员经费425.6万元,公用经费42.3万元。
(一)人员经费347.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费37.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
淮南市妇联2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市妇联2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
淮南市妇联2026年预算共安排项目支出142万元,比2025年预算减少25万元,下降30.0%,下降的原因主要:一是减少妇代会经费20万元;二是减少非税项目经费5万元。全部是本年财政拨款安排(全部是一般公共预算拨款安排)
十、关于2026年政府采购支出表的说明
淮南市妇联2026年没有政府采购预算拨款收入,也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
淮南市妇联2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
淮南市妇女联合会没有预算金额在50万元以上的项目,现将“人均一元钱妇女创业发展”项目绩效目标情况说明如下:
(1)项目概述。提升妇女技能素质,推进妇女就业创业、岗位建功,带领妇女参与经济社会发展,实现共建共享。推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚,营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境,不断增强发展新动能,为加快建设现代化美好淮南提供强有力支撑。
(2)立项依据。淮南市群团工作实施意见和淮南市人均一元钱资金管理办法。
(3)实施主体。淮南市妇女联合会发展部。
(4)起止时间。2026年1月到2026年12月。
(5)项目内容。开展妇女素质提升行动,展示女职工风采,促进妇女成长成才及各行业发展进步。做好妇女创业扶持、就业援助服务、健康母亲行动等工作,推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚,营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境,为加快建设现代化五大发展美好淮南贡献巾帼力量。
(6)年度预算安排。17.00万元。
(7)绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度)
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(二)机关运行经费。
淮南市妇联2026年机关运行经费财政拨款预算42.3万元,比2025年预算增加10.2万元,增长31.8%,增长主要原因是通过招考新进两名公务员,人员经费增加。
。
(三)政府采购情况。
淮南市妇联2026年没有安排政府采购预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,淮南市妇联共有车辆0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2026年部门妇联预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2026年,淮南市妇联7个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款142万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
035001“两纲”实施及“六一”慰问_.xls
035001人均一元钱妇女创业发展_.xls
035001人均一元钱妇女儿童公益活动.xls
035001人均一元钱家庭和儿童工作_202603021023442.xls
035001人均一元钱维权和关爱救助.xls
035001人均一元钱综合业务经费.xls
035001人均一元钱组织与宣传工作经费.xls