淮南市妇联2025年部门预算
淮南市妇联2025年
部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.淮南市妇联2025年收支总表
2.淮南市妇联2025年收入总表
3.淮南市妇联2025年支出总表
4.淮南市妇联2025年财政拨款收支总表
5.淮南市妇联2025年一般公共预算支出表
6.淮南市妇联2025年一般公共预算基本支出表
7.淮南市妇联2025年政府性基金预算支出表
8.淮南市妇联2025年国有资本经营预算支出表
9.淮南市妇联2025年项目支出表
10.淮南市妇联2025年政府采购支出表
11.淮南市妇联2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是:
1、坚持正确的政治方向,坚持党对妇联工作的政治领导、思想领导、组织领导。
2、指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。加强对女性社会组织的联系引导,培育扶持专业类、公益类、服务类等服务妇女儿童和家庭的女性社会组织。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,引导广大妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。更加广泛地宣传优秀女性的思想境界和精神风貌,引领妇女群众在为美好淮南建设做贡献的进程中筑牢理想信念。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究解决妇女儿童切身利益的热点、难点问题;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、积极团结、动员、组织广大妇女群众投身我市经济、政治、文化、社会、生态文明等各项建设。
6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,组织开展文明宣传、权益维护、妇女儿童关爱等。
7、承担全市妇女儿童的协调议事工作。
8、承办市委、市政府交办的有关工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,淮南市妇联2025年度部门预算包括本级预算和下属单位预算(不独立核算),纳入部门预算编制范围的预算单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
淮南市妇联本级 |
行政单位 |
2 |
淮南市妇女儿童活动中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度主要工作任务
1、锚定目标,强化政治引领。将学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神,习近平总书记考察安徽重要讲话精神,习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述结合起来,一体学习,切实把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。依托巾帼宣讲团,创新“巾帼大宣讲”“巾帼大学习”等工作载体,分层分类开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”,以妇女群众喜闻乐见的形式持续推动习近平总书记考察安徽重要讲话精神进城乡社区、进学校、进家庭、进各类新经济组织和新社会组织,最快速度、最大限度地把党的创新理论精神传达到妇联干部和妇女群众之中,引导广大妇女坚定不移听党话、跟党走。做好《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神推动新时代安徽妇女事业和妇联工作高质量发展的意见》及我市《若干举措》的贯彻落实工作。
2、围绕创业创新,引领高质量发展。深化巾帼就业创业促进行动,举办女性专场招聘暨女企业家产品展示等活动,不断拓宽女性灵活就业渠道,助力女企发展。深化乡村振兴巾帼行动,实施“巾帼新农人”素质提升工程,举办电商、手工编织、科学种养殖系列培训,拟举办巾帼电商大赛。深化科技创新巾帼行动,筹建巾帼科技联盟,壮大巾帼科技服务团,开展科普宣传服务等活动。推进省、市创业创新扶持项目实施,确保项目发挥效益。
3、立足“三个注重”,助推文明创建。继续推进家庭教育指导服务体系建设,加强家校社联动,开展“家教有方”课程线上征集评选、家庭教育童谣进社区活动,充实家庭教育志愿者讲师队伍,依托“舜心驿站”开展家庭教育和心理咨询服务,面向偏远地区、留守困境儿童较为集中的地区开展一对一服务。将楚文化、淮南子文化融入家庭文明建设之中,开展最美家庭故事展播、家风故事分享会,筹建“幸福家联盟”。联动相关部门继续举办“皖美之约 南得有你”交友联谊活动,打造一支妇联主席公益红娘队伍。继续实施爱心妈妈结对关爱三年行动,联动相关部门建立联席会商资源共享机制,建立爱心妈妈退出、荣誉、激励等机制,培育打造一批爱心妈妈驿站。
4、发挥优势,推进妇儿维权。市、县(区)争取成立12338妇联维权服务中心,实现妇女维权热线工作流程规范、服务专业优质、线上线下有效协同。开展“巾帼乡村普法行”“百千万·徽姑娘普法”和“皖美乡村法治行”等普法活动,组织妇女“法律明白人”持续开展下沉式普法宣传。扎实推进“化解矛盾风险,维护社会稳定”专项行动工作,开展婚姻家庭领域矛盾纠纷排查化解工作,做深做细婚姻家庭纠纷预防化解。配合有关部门对存在较大风险的特殊妇女儿童和家庭进行跟踪回访、重点访,分层分类做实帮扶。落实妇女信访工作法治化要求,不断提升线上线下协同处置能力,把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层。
5、擦亮品牌,强化自身建设。全面加强妇联党的各项建设,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,确保党中央、省、市决策部署落实到妇女事业和妇联工作全过程各方面。巩固深化党纪学习教育成果,引导妇联党员、干部真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。健全联系服务群众的常态长效机制,推动各级妇联干部、执委、妇女代表经常性联系一定数量的家庭和普通妇女群众,畅通服务妇女群众“最后一公里”。继续开展妇联执委业务大练兵、执委分级述职等品牌活动,不断提升基层妇干履职能力。坚持“党建带妇建、妇建服务党建”,持续培育“三新”领域妇联组织。指导县区妇联完成换届工作,认真做好淮南市妇女第十四次代表大会的各项筹备工作。
第二部分 2025年部门预算表
|
|
|
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部门公开表1 |
淮南市妇联2025年收支总表 |
||||
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
551.2 |
一、一般公共服务支出 |
406.8 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
87.9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16.2 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
551.2 |
本 年 支 出 小 计 |
551.2 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
551.2 |
支 出 总 计 |
551.2 |
部门公开表2
淮南市妇联2025年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
淮南市妇女联合会 |
551.2 |
551.2 |
551.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市妇女联合会 |
551.2 |
551.2 |
551.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
淮南市妇联2025年支出总表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
406.8 |
239.8 |
167.0 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
406.8 |
239.8 |
167.0 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
181.8 |
181.8 |
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
167.0 |
|
167.0 |
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
58.0 |
58.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.9 |
87.9 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.9 |
87.9 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.8 |
39.8 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.0 |
16.0 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.2 |
16.2 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.2 |
16.2 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.8 |
5.8 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.3 |
40.3 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.3 |
40.3 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.1 |
24.1 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16.2 |
16.2 |
|
|
|
|
|
合计 |
551.2 |
384.2 |
167.0 |
|
|
|
部门公开表4
淮南市妇联2025年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
551.2 |
一、本年支出 |
551.2 |
(一)一般公共预算拨款 |
551.2 |
(一)一般公共服务支出 |
406.8 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
87.9 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
16.2 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
40.3 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
551.2 |
支 出 总 计 |
551.2 |
部门公开表5
淮南市妇联2025年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
406.8 |
239.8 |
203.3 |
36.5 |
167.0 |
20129 |
群众团体事务 |
406.8 |
239.8 |
203.3 |
36.5 |
167.0 |
2012901 |
行政运行 |
181.8 |
181.8 |
149.0 |
32.9 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
167.0 |
|
|
|
167.0 |
2012950 |
事业运行 |
58.0 |
58.0 |
54.4 |
3.6 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.9 |
87.9 |
87.3 |
0.6 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.9 |
87.9 |
87.3 |
0.6 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.8 |
39.8 |
39.2 |
0.6 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.1 |
32.1 |
32.1 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.0 |
16.0 |
16.0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.2 |
16.2 |
16.2 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.2 |
16.2 |
16.2 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.3 |
40.3 |
40.3 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.3 |
40.3 |
40.3 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.1 |
24.1 |
24.1 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16.2 |
16.2 |
16.2 |
|
|
|
合计 |
551.2 |
384.2 |
347.2 |
37.1 |
167.0 |
部门公开表6
淮南市妇联2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
299.7 |
299.7 |
|
30101 |
基本工资 |
92.1 |
92.1 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.8 |
48.8 |
|
30103 |
奖金 |
55.7 |
55.7 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.0 |
15.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.1 |
32.1 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.0 |
16.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.4 |
10.4 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.3 |
3.3 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
0.5 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.1 |
24.1 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.7 |
1.7 |
|
302 |
商品和服务支出 |
37.1 |
|
37.1 |
30201 |
办公费 |
0.5 |
|
0.5 |
30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
30206 |
电费 |
0.5 |
|
0.5 |
30215 |
会议费 |
0.4 |
|
0.4 |
30216 |
培训费 |
3.3 |
|
3.3 |
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
30226 |
劳务费 |
1.8 |
|
1.8 |
30227 |
委托业务费 |
2.4 |
|
2.4 |
30228 |
工会经费 |
9.0 |
|
9.0 |
30229 |
福利费 |
2.3 |
|
2.3 |
30239 |
其他交通费用 |
12.5 |
|
12.5 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.7 |
|
3.7 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.5 |
47.5 |
|
30302 |
退休费 |
6.3 |
6.3 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.5 |
2.5 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
38.6 |
38.6 |
|
|
合计 |
384.2 |
347.2 |
37.1 |
部门公开表7
淮南市妇联2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
注:“淮南市妇联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表8
淮南市妇联2025年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
注:“淮南市妇联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表9
淮南市妇联2025年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
特定目标类 |
“两纲”实施及“六一”慰问 |
淮南市妇女联合会 |
29.0 |
29.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
妇女专项活动费 |
淮南市妇女联合会 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人均一元钱妇女创业发展 |
淮南市妇女联合会 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人均一元钱妇女儿童公益活动 |
淮南市妇女联合会 |
6.0 |
6.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱家庭和儿童工作 |
淮南市妇女联合会 |
14.0 |
14.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱维权和关爱救助 |
淮南市妇女联合会 |
16.0 |
16.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱综合业务经费 |
淮南市妇女联合会 |
26.0 |
26.0 |
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特定目标类 |
人均一元钱组织与宣传工作经费 |
淮南市妇女联合会 |
34.0 |
34.0 |
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合计 |
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167.0 |
167.0 |
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部门公开表10
淮南市妇联2025年政府采购支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
人均一元钱综合业务经费 |
多功能一体机 |
1.5 |
1.5 |
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合 计 |
1.5 |
1.5 |
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部门公开表11
淮南市妇联2025年政府购买服务支出表
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注:“淮南市妇联没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市妇联2025年收支总预算551.2万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮南市妇联2025年收入预算551.2万元,全部是本年收入。
(一)本年收入551.2万元,全部是一般公共预算拨款收入,占100%,比2024年预算减少42.3万元,下降7.1%,下降原因主要是一人退休、两人调出,人员经费减少。
三、关于2025年支出总表的说明
淮南市妇联2025年支出预算551.2万元,比2024年预算减少42.3万元,下降7.1%,下降原因主要是一人退休、两人调出,人员经费减少。其中,基本支出384.2万元,占69.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出167万元,占30.3%,主要用于完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元%;对附属单位补助支出0万元。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮南市妇联2025年财政拨款收支预算551.2万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出406.8万元,占73.8%;社会保障和就业支出87.9万元,占16%;卫生健康支出16.2万元,占2.9%;住房保障支出40.3万元,占7.3%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市妇联2025年一般公共预算支出551.2万元,比2024年预算减少42.3万元,下降7.1%,下降原因主要是一人退休、两人调出,人员经费减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出406.8万元,占73.8%;社会保障和就业支出87.9万元,占16%;卫生健康支出16.2万元,占2.9%;住房保障支出40.3万元,占7.3%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算181.8万元,比2024年预算减少93.8万元,下降34%,下降原因主要:一是不独立核算的事业单位人员经费纳入事业运行;二是上年度一人退休、两人调出,人员经费减少。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算167万元,与2024年预算持平。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2025年预算58万元,比2024年预算增加58万元,增长100%,增长原因主要是不独立核算的事业单位人员经费纳入事业运行。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算39.8万元,比2024年预算增加3.3万元,增长18.1%,增长原因主要:一是退休人员的退休费增加;二是上年度增加一名退休。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算32.1万元,比2024年预算减少4.3万元,下降11.8%,下降原因主要是上年度一人退休、两人调出,减少养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算16万元,比2024年预算减少2.2万元,下降12.1%,下降原因主要上年度一人退休、两人调出,减少缴费基数。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算7.6万元,比2024年预算增加1.1万元,下降12.6%,下降原因主要是上年度一人退休、两人调出,减少医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算2.8万元,比2024年预算减少0.2万元,下降6.7%,下降原因主要是上年度一名事业人员调出,减少医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算5.8万元,比2024年预算增加2万元,增长52.6%,增长原因主要是上年度一人退休,增加公务员医疗补助缴费支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算24.1万元,比2024年预算减少3.2万元,下降11.7%,下降原因主要是上年度一人退休、两人调出,减少住房公积金缴费支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算16.2万元,比2024年预算减少0.7万元,下降4.1%,下降原因主要是上年度两人调出,减少提租补贴支出。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市妇联2025年一般公共预算基本支出384.2万元,其中,人员经费347.2万元,公用经费37.1万元。
(一)人员经费347.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费37.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮南市妇联2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市妇联2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮南市妇联2025年预算共安排项目支出167万元,与2024年项目安排金额持平。全部是本年财政拨款安排(全部是一般公共预算拨款安排)
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮南市妇联2025年预算安排政府采购支出1.5万元,比2024年预算增加1.5万元,增长100%,增长原因主要是计划采购一台多功能一体机。其中,一般公共预算安排1.5万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮南市妇联2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
淮南市妇女联合会没有预算金额在50万元以上的项目,现将“人均一元钱妇女创业发展”项目绩效目标情况说明如下:
(1)项目概述。巾帼建功和双学双比系全国妇联及省妇联自上而下开展的常规性创建活动,活动内容主要是促进城乡妇女成长成才、岗位建功,以提高城乡女性素质为主要内容的学比创优竞赛等活动。推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚,营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境,不断增强发展新动能,为加快建设现代化五大发展美好淮南提供强有力支撑。
(2)立项依据。淮南市群团工作实施意见和淮南市人均一元钱资金管理办法。
(3)实施主体。淮南市妇女联合会发展部。
(4)起止时间。2025年1月到2025年12月。
(5)项目内容。按照全国、省妇联及《淮南市“比创新、比创业、比创造、增动能”专项行动方案》文件要求,推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚,营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境,不断增强发展新动能,为加快建设现代化五大发展美好淮南提供强有力支撑。
(6)年度预算安排。17.00万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
人均一元钱妇女创业发展 |
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主管部门及代码 |
[035]淮南市妇女联合会 |
实施单位 |
淮南市妇女联合会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
17.00 |
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其中:财政拨款 |
17.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
计划投入17万元,开展巾帼建功系列创建活动,开展妇女素质提升行动,展示女职工风采,促进妇女成长成才及各行业发展进步。做好妇女创业扶持、就业援助服务、健康母亲行动等工作,推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚,营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境,为加快建设现代化五大发展美好淮南贡献巾帼力量。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
妇女素质提升及创业就业 |
妇女素质提升宣传培训或竞赛3-5场次,扶持巾帼创业就业示范基地2个 |
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质量指标 |
技能培训 |
提升妇女就业创业技能,规范企业经营管理,举办妇女技能培训,带动周边妇女就业 |
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时效指标 |
进度安排 |
项目按照年度工作计划完成 |
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成本指标 |
技能培训及创业资金 |
17万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
项目培训及带动人群 |
巾帼创业就业培训每期培训≧40人,不少于3期。巾帼创业示范基地项目项目单位培训不少于3期,带动就业不少于5人。 |
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社会效益指标 |
就业能力及收入提升 |
提高妇女群众创业就业技能,提升妇女就业技能和就业收入 |
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生态效益指标 |
培训及项目扶持 |
节约用电用水,无纸化办公 |
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可持续影响指标 |
妇女儿童工作 |
通过项目实施,具有可持续可发展性,有利于促进妇女儿童工作 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象及项目单位 |
服务对象满意度≥90% |
(二)机关运行经费。
淮南市妇联2025年机关运行经费财政拨款预算37.1万元,比2024年预算减少5.3万元,下降12.5%,下降主要原因是上年度一人退休、两人调出,人员定额减少。
(三)政府采购情况。
淮南市妇联2025年政府采购预算1.5万元。其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市妇联共有车辆0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2025年部门妇联预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,淮南市妇联8个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款167万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
附件:项目支出绩效目标申报表
“两纲”实施及“六一”慰问_202502180950211.xls
-妇女专项活动费_202502180950212.xls
淮南市妇女联合会-人均一元钱妇女创业发展_202502180950213.xls
人均一元钱妇女儿童公益活动_202502180950217.xls
人均一元钱家庭和儿童工作_202502180950215.xls
人均一元钱维权和关爱救助_202502180950216.xls
人均一元钱综合业务经费_202502180950214.xls
人均一元钱组织与宣传工作经费_202502180950210.xls